通江县松溪乡人民政府2023年部门决算公开编制说明
一、主要职责
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
通江县松溪乡人民政府下属二级预算单位10个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。
通江县松溪乡人民政府内设机构包括:
1.乡人大办
2.乡政府机关
3.乡纪检委
4.乡事业综合部门
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为1001.28万元。与2022年度相比,收支总计各减少236.52万元,下降19%。主要变动原因是人员及指标减少。

二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1001.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1001.28万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1001.28万元,其中:基本支出869万元,占86.78%;项目支出132.28万元,占13.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总计均为1001.28万元。与2022年度相比,财政拨款收支总计各减少236.52万元,下降19%。主要变动原因是人员及指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1001.28万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少236.52万元,下降19%。主要变动原因是人员及指标减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1001.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出592.28万元占59.15%;社会保障和就业支出66.75万元,占6.67%;卫生健康支出38.34万元,占3.83%;农林水支出259.04万元,占25.87%;商业服务业等支出10万元,占0.99%;住房保障支出34.88万元,占3.48%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1001.28,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务类:
1)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为19.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为549.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。3)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。4)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为20.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)
1)人力资源和社会保障管理事务(款)人才引进费用(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为64.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康(类)
1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。4)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为2.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7. 农林水支出(类)
1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为23.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算为53.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支(项):支出决算为7.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。4) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为174.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房保障支出(项):支出决算为34.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出869万元,其中:
人员经费740.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费128.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元,完成预算100%,较上年度0.4万元,决算数或与上年数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.4万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
国内公务接待支出0.4万元,主要用于会议费,培训费等。共计支出0.4万元,具体内容包括:会议费0.2万元,培训费0.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,通江县松溪乡人民政府机关运行经费支出0.4万元,与2022年度决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2023年度,通江县松溪乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,通江县松溪乡人民政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织大力发展山地梅花鸡,同时加快孵化场和保种备份场建设,争取2024年出栏达5万只;引进实力企业在黄柏林场、黑龙池打造以旅游观光、生态康养为主的森林康养基地等项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,对项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成松溪乡部门整体预算项目绩效自评报告、按照财政部门设置的要求,整体支出绩效评价设置了“目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、资金结余率、违规记录、预算挂钩、自评公开、问题整改、应用反馈 、自评质量”等指标值;其中部门预算项目绩效管理情况50分,实际得分50分,部门绩效管理情况30分,实际得分29分,绩效结果应用情况10分,实际得分10分,自评质量情况10分,实际得分10分,合计得分99分。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
松溪乡人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
(一)机构组成。
通江县松溪乡人民政府属乡镇一级预算单位,组成部门有:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。
(二)机构职能和人员概况。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施,指导经济结构调整和推进经济发展方式转变,组织发展区域特色经济。营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务,发展农村经济,加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系。充分利用和整合农村(城镇)资源,为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金,加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设,推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作,加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政,严格依法履行职责,实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解辖区内各种矛盾纠纷,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系,建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务
6.年末职工人数41人,行政20人,事业20人,社会工作人员1人。
(三)年度主要工作任务。
1.巩固脱贫成效,筑牢返贫防线。继续坚持“四不摘”原则,全力以赴抓紧抓实脱贫后续巩固提升各项工作,确保脱贫人口“退得出、稳得住、能致富”,加大对“边缘户”“监测户”“临时困难户”的帮扶力度,因户施策,因人施策,有针对性地做好增收措施。
2.加快产业发展,推进乡村振兴。继续在全乡范围内大力发展山地梅花鸡,同时加快孵化场和保种备份场建设,争取2024年出栏达5万只;引进实力企业在黄柏林场、黑龙池打造以旅游观光、生态康养为主的森林康养基地。
3.推进项目建设,完善基础设施。积极争取松(溪)中(林)路排水沟建设工程、杨家沟通组道路建设工程、中林通组道路建设工程早日开工,继续推进石缸坪村2.53公里通组道路项目顺利实施,补齐群众的道路短板。
4.深化环境治理,构建宜居乡村。抓好秸秆禁烧和综合利用工作,持续落实河长制、林长制,加强河长林长巡河巡林;持续做好农村生态环境治理工作,加强农村生态环保宣传,营造“共建、共治、共享”的氛围。
5.狠抓基层治理,建设和谐松溪。深入推进依法治理,全面做好法律宣传、“八五”普法等工作,加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度;严格落实安全生产责任制,加大食药、交通等领域的安全监管力度,抓好应急管理、防汛抗旱、森林防灭火等工作。
(四)部门整体支出绩效目标。
推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设,项目建设合格率达100%,明显改善百姓的生活环境;抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作,保证全年无重大事故发生,切实增强群众获得感、幸福感、安全感。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况:2023年度收入预算安排1013.42万元。
2.部门总体支出情况:预算安排1013.42万元。
3.部门总体结转结余情况:0万元。
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况:2023年度财政拨款收入1013.42万元。
2.部门财政拨款支出情况:2023年度财政拨款支出1013.42万元。
3.部门财政拨款结转结余情况:0万元。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目执行金额474.55万元,主要包括职工工资、社保、村社干部报酬、驻村工作队后勤等。绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的无偏离。部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到45%、68.5%、87.5%。年终资金无结余。部门预算管理无违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目执行金额451.48万元。绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的无偏离。部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到45%、68.5%、87.5%。年终资金无结余。部门预算管理无违规记录情况。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年本部门预算特定目标类项目5个预算资金87.39万元。绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的无偏离。部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到50%、67.5%、82.5%。年终资金无结余。部门预算管理无违规记录情况。
(二)部门整体履职绩效分析。
整体绩效目标完成情况:2023年乡人民政府部门各项经费,保障了全年政府各项工作任务。完成了年初整体绩效目标,保证了政府的日常运转。
1. 做好惠农强基工作,增强农村统筹发展能力。
一是坚持防返贫动态监测,巩固拓展脱贫攻坚成果。集中开展防返贫监测全覆盖摸排工作两次,对全乡43户监测户实施动态监测管理,防止出现返贫现象。二是严格保护耕地资源,保障粮食安全。坚决贯彻落实耕地保护政策和粮食安全战略,上半年耕地进出平衡340余亩,下半年耕地进出平衡300余亩正在开挖中;种植粮油作物2万亩,产量达1.1万吨。三是多措并举发展产业,助农持续增收。采用“公司+大户+农户”的模式在全乡范围推广山地梅花鸡养殖,以企业集中养殖为主,农户散养为辅,全乡已达到年出栏量3.5万余只,年产值达600余万元;倡导产业发展多元化,在全乡范围内发展肉牛养殖,目前全乡肉牛存栏1042头。
2. 加强基础设施建设,提升农村人居环境。
一是稳步推进项目建设,强化基础设施保障。松(溪)中(林)路14公里改建工程已完成路面硬化,安防设施正在建设中,预计11月底全部完工,将改善4000余人的出行条件;石缸坪村2.5公里联网路、杨家沟2.8公里通组道路已于5月中旬全部完工;祝家湾村安全饮水工程水源点整治项目已于3月中旬完工;石缸坪2.53公里通组道路已硬化1.7公里;杨家沟村安全饮水水源点整治项目已开工建设,预计11月下旬完成整治。二是强化城乡环境综合治理,提升人居环境。下达祭田坝村2023年度“厕所革命”110户,目前已完成96户;坚持各级河长、林长巡河巡林制度,坚决整治露天焚烧垃圾、秸秆的行为,保障农村生态环境提升。
3. 持续改善民生保障,维护社会和谐稳定。
一是落实各项惠民政策,加强民生保障。全面落实各项惠民政策,严格审查补贴发放程序,秉持公平、公正、公开的原则,坚决打击瞒报虚报、冒领多领的情况。二是强化基层治理,维护社会稳定。深化网格化管理,及时调处矛盾纠纷、办结信访案件5件,民生诉求“大起底”累计收集380条,化解306条。
(三)结果应用情况。
部门将绩效自评情况纳入内部考核体系,建立对内设机构与绩效挂钩机制的,按要求将相关绩效信息随同决算公开。针对绩效管理过程中提出的问题进行整改。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
(四)自评质量。
部门整体自评准确。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
按照财政部对2023年度绩效目标设置的要求,整体支出绩效评价设置了 “目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、资金结余率、违规记录、预算挂钩、自评公开、问题整改、应用反馈、自评质量”等指标值,其中部门预算项目绩效管理情况50分,实际得分50分,部门绩效管理情况30分,实际得分29分,绩效结果应用情况10分,实际得分10分,自评质量情况10分,实际得分10分,合计得分99分。
(二)存在问题。
预算绩效评价指标体系制度需进一步完善,目前预算绩效指标设定较为符合实际,但是可测算性不强,多为定性指标,而且各项目开展进程及方式不同,很难进行量化分析及同质化比较。
(三)改进建议。
建议进一步优化财政预算管理一体化系统,进一步明确各项工作各项数据的填报标准,以便提高工作效率,提高各单位上报质量。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51192123T000008897621-农村人居环境整治 |
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主管部门 |
通江县松溪乡人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
通江县松溪乡人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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农村人居环境整治 |
99%完成 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
农村人居环境整治 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
27.00 |
23.90 |
88.52% |
10 |
9 |
|
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|
其中:财政资金 |
0.00 |
27.00 |
23.90 |
88.52% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维护安置点下水管网长度 |
≥ |
5 |
公里 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设养殖化粪池数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
≥ |
230 |
年 |
230 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入金额 |
≤ |
23.9 |
万元 |
23.9 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
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评价结论 |
项目运行效果良好 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人:侯博源 |
财务负责人:徐天福 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51192123T000009340857-撂荒地治理成果巩固 |
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主管部门 |
通江县松溪乡人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
通江县松溪乡人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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撂荒地治理成果巩固 |
100%完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
撂荒地治理成果巩固 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.11 |
14.11 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
14.11 |
14.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
任务完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
撂荒地复耕复种面积 |
≥ |
441 |
亩 |
441 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
撂荒地复耕复种粮油作物 |
≥ |
441 |
亩 |
441 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
撂荒地整治质量标准 |
定性 |
达到农作物生长条件 |
|
达到农作物生长条件 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效促进享受补贴项目内粮油作物产出 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现粮油产出 |
≥ |
2 |
吨 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
亩均收入 |
≥ |
2000 |
元 |
2000 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户(监测户)务工 |
≥ |
83 |
人 |
83 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
撂荒地复耕复种粮油作物亩均产量 |
≥ |
500 |
元/亩 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目运行效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:侯博源 |
财务负责人:徐天福 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009351674-监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县松溪乡人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
通江县松溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目 |
100%完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.38 |
39.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
39.38 |
39.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
未消除风险监测户人均最低补助 |
≥ |
700 |
元 |
700 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
未消除风险监测户人均最高补助 |
≤ |
900 |
元 |
900 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
未消除风险监测户补助人数 |
≥ |
121 |
人 |
121 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
易迁产业后续扶持户数 |
≥ |
289 |
户 |
289 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
自主发展产业脱贫户数量 |
≥ |
256 |
户 |
256 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会服务效率 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发展作用力 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象综合满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金额度 |
= |
31.84 |
万元 |
31.84 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目运行效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:侯博源 |
财务负责人:徐天福 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000011584838-2023年省财政农村危房改造补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县松溪乡人民政府部门 |
实施单位 (盖章) |
通江县松溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年省财政农村危房改造补助资金 |
100%完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年省财政农村危房改造补助资金 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
103.50 |
103.50 |
103.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
103.50 |
103.50 |
103.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村低收入群体等重点对象危房改造 |
≥ |
69 |
户 |
69 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
改造后房屋验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
危房改造开工率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
危房改造竣工率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善农房功能 |
定性 |
因地制宜 |
|
因地制宜 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续性指标 |
实施改造后房屋后续使用年限 |
≥ |
15 |
年 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施改造后房屋抗震 |
定性 |
达到当地抗震水平 |
|
达到当地抗震水平 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施改造后群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
制定和实施分类分级补助标准 |
定性 |
全面落实 |
|
全面落实 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目运行效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:侯博源 |
财务负责人:徐天福 |
|||||||||
松溪乡撂荒地治理
成果巩固项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
根据通委农领〔2023〕13号、通财农〔2023〕192号文件精神,我乡为进一步做好撂荒地治理成果巩固工作。将撂荒地治理成果巩固纳入乡村振兴战略,持续推动落实,建立和完善与农业农村现代化发展、耕地资源保护利用相适应的长效机制。
(二)项目绩效目标。
数量指标项目涉及撂荒地复耕复种面积年度指标,实现粮油产出100吨以上。
(三)项目自评步骤及方法。
制定组织实施绩效评价工作方案。本次组织实施2023年度重点项目绩效评价,先由我镇负责制定具体绩效评价工作方案,方案中应明确绩效评价流程和时间安排、绩效评价指标体系框架、绩效评价标准和评价方法等内容。后经主要领导审核并提出修改完善意见,确定最终绩效评价工作方案。
2.对照评价指标和评分标准,此次绩效自评通过项目承担单位自评、查看政策文件、翻阅项目计划任务书、项目立项评审、项目实施情况等资料,采集项目绩效及经费使用数据,汇总分析以上资料及数据。
3.完成绩效评价报告。绩效评价结束后,财政所按照时间和要求完成绩效评价报告。项目分管领导及主要领导对绩效评价报告初稿进行审核,提出修改意见并反馈。财政所根据审核意见进一步修改完善后,完成绩效评价报告并报送党政办。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
由上级部门统一下达资金,镇级部门按照要求发放。项目资金按照计划申报、批复,无预算调整情况。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2023年度计划财政资金26.61万元。
2.资金到位。26.61万元资金全部到位,预算执行率100%。
3.资金使用。资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合规定,与预算基本一致。
(三)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理;各种财务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目预算下达之后,镇党委政府高度重视,成立以乡长为组长,分管农业副乡长为副组长,其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组,从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度,规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途,坚持专款专用,严禁挤占挪用。
(二)项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度。
(三)项目监管情况。项目主管部门通过日常业务指导、检查、验收进行监管,保证了项目按照实施计划实行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
统筹推进撂荒地治理,促进农业生产健康发展,确保粮食安全和重要农产品有效供给:撂荒地复耕复种面积1500亩以上,实现粮油产出100吨以上。涉及村6个,质量指标项目验收合格率100%,时效指标项目完成及时率100%,服务对象满意度指标受益群众满意度98%。
(二)项目效益情况。
有效促进享受补贴项目区内粮食生产增收和节约生产成本效果明显,带动脱贫户(监测户)务工100人次以上。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
该项目申报依据充分,目标设定切实可行,经费安排与工作相适应,资金用途明确,财务管理制度健全,工作轨迹资料完整,资金拨付审批程序合规,财务核算及时,会计信息真实,工作开展成效明显,资金使用绩效良好。绩效自评得分96分。
(二)存在的问题。
财务上缺少业务股室的协调配合,简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员,没有专人承担绩效管理职责,业务管理与绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。
(三)相关建议。
加大业务培训力度。主管部门通过线上线下多渠道对工作人员进行业务培训,同时在培训中应注意提高培训内容的实用性和可模仿性,如多采用实际案例教学方式进行培训等。

川公网安备 51192102000107号