通江县新华医院2023年部门决算公开编制说明
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责制定辖区内年度麻风病防治工作规划;
2.依据麻风病主要临床体征诊断麻风病患者:即皮肤浅色斑、感觉丧失和周围神经粗大;
3.参与辖区内消除麻风病的教育和宣传工作,向大众普及麻风病防治常识;
4.为发生反应和其他麻风病并发症的麻风病患者提供诊断、治疗和帮助;
5.正确填写所有麻风病患者的各种记录:病历卡、登记册、治疗记录等;
6.提出并分析所负责辖区麻风病防治工作的各种统计资料,向上级部门报告麻风病防治工作,以及定期组织全院医护人员开展麻风病防治培训;
7.向上级部门报告麻风病防治工作;
8.定期组织全院医护人员开展麻风病防治培训。
二、机构设置
通江县新华医院位于通江县板桥口镇焦城寨村四社,单位基本性质是财政补助事业单位,属于公益一类事业单位,单位组织机构代码734851656,单位信用代码125137217348516560,单位预算代码558009,单位预算级次为二级预算单位,是独立核算的事业机构,单位执行政府会计制度。机构当年无变动。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为179.55万元。与2022年度相比,收、支总计各增加19.83万元,增长12%。主要变动原因是新进职工,人员经费以及日常公用经费增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计179.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入179.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计179.55万元,其中:基本支出166.5万元,占92.73%;项目支出13.05万元,占7.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为179.55万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加19.83万元,增长12%。主要变动原因是新进职工,人员经费以及日常公用经费增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出179.55万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.83万元,增长12%。主要变动原因是新进职工,人员经费以及日常公用经费增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出179.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出16.77万元,占9.3%;卫生健康支出151.36万元,占84.30%;住房保障支出9.72万元,占0.54%;农林水支出1.7万元,占比0.95%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为179.55万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.77万元,完成预算100%;
2.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):支出决算为143.34万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.02万元,完成预算100%。
4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为1.7万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.72万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.5万元,其中:
人员经费155.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因(无)。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是(无)。
开支内容包括:无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是(无)。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于(无)。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是(无)。其中:
国内公务接待支出0万元,主要用于(无)(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。
外事接待支出0万元,主要用于外事接待(无)(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,通江县新华医院机关运行经费支出0万元,比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2022年度决算数持平)。主要原因是(无)。
(二)政府采购支出情况
2023年度,通江县新华医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(无)(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,通江县新华医院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于(无)。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对3个项目(基本公共卫生服务-重大传染病防控补助、麻风病治疗经费、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出)等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):指用于传染病医院的开支。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指财政部门安排的事业单位补充基本医疗保险缴费经费。
11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政部门安排的事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
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通江县新华医院转移支付区域(项目)绩效自评表 |
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(2023年度) |
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转移支付(项目)名称 |
重大传染病防治(麻风监测项目) |
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中央主管部门 |
四川省卫生健康委 |
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地方主管部门 |
巴中市卫生健康委 |
资金使用单位 |
通江县新华医院 |
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资金投入情况 (万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A×100%) |
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|
年度资金总额: |
4.66 |
4.66 |
100% |
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其中:中央财政资金 |
4.66 |
4.66 |
100% |
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地方资金 |
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其他资金 |
|
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资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
资金用于麻风病人的治疗、随访、麻风病相关知识宣传等,以及相关医生的下乡差旅支出 |
无 |
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下达及时性 |
资金下达及时,于2023年3月拨付到位 |
无 |
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拨付合规性 |
项目资金全部纳入预算一体化管理,严格执行规定的拨付流程 |
无 |
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使用规范性 |
资金使用规范,严格按照相关要求做到专款专用 |
无 |
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执行准确性 |
资金的执行使用与具体项目实施内容相符 |
无 |
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预算绩效管理情况 |
严格建立绩效考核,根据绩效考核结果,真实反映在预算绩效管理中。建立绩效评估机制,做好绩效运行监控,实施预算绩效评价 |
无 |
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支出责任履行情况 |
按照相关文件要求,严格落实项目资金计划管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度以及支付依据等合规合法,资金使用与预算相符 |
无 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
1.总结和巩固消除麻风病危害成果,高质量完成中央和省级财政麻风病防治项目;2.加强麻风病症状、高危人群、现症病人、疫点监测,在流行地区开展疫点调查,强化病例发现,进一步落实麻风病控制策略和措施,消除传染源,减少麻风病危害;3.及时掌握我县麻风病流行趋势 |
1.完成了院内6名麻风患者和32个乡镇麻风患者随访的调查;2.对麻风患者家属和密切接触者进行了检查,未发现患病;3.对麻风可疑症状者进行监测;4.对村医进行了麻风培训;5.开展麻风病症状检测、高危人群监测、督导培训等项目工作;6.进入各个乡村宣传麻风病相关知识 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
麻风病人信息上报 |
200 |
200 |
|
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|
对院内麻风病人进行治疗监测 |
6 |
6 |
|
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|
对全县麻风病人进行随访,对可疑者进行筛选 |
32 |
32 |
|
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质量指标 |
麻风病人治疗检测率 |
100% |
100% |
|
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|
对麻风病人信息上报率 |
≥98% |
≥98% |
|
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|
对麻风病人随访率 |
≥98% |
≥98% |
|
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时效指标 |
院内麻风病人监测治疗 |
2023年1月-12月 |
2023年1月-12月 |
|
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|
院外麻风病人随访 |
2023年1月-12月 |
2023年1月-12月 |
|
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|
现症病人监测 |
2023年1月-12月 |
2023年1月-12月 |
|
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|
成本指标 |
麻风病人随访、治疗、监测成本(万元) |
4.66 |
4.66 |
|
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|
社会效益 指标 |
引导群众转变观念,消除对麻风病患者的歧视和偏见,共同支持和关心麻风病防控工作 |
持续 |
持续 |
|
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可持续影响指标 |
关爱麻风病患者,全面消除麻风病危害 |
持续 |
持续 |
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|
消除大众对麻风病的疏远和远离 |
持续 |
持续 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
麻风病人、患者家属满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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说明 |
无 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51192124T000010067969-2023年度驻村工作经费 |
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主管部门 |
通江县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
通江县新华医院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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1.加强管理,每季度对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行一次了解,每年底对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行1次综合评价,评价结果作为驻村干部年度考核、评先选优的重要参考依据;2.进一步推进强村富民,积极参与新农村的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和农村基层党组织的建设,推进帮扶村的经济发展、农民增收,推进帮扶村社会各项事业全面进步;3.驻村队员工作经费足额兑现;4.进一步根据帮扶对象的实际需求,提高其帮扶补助;5.强化宣传,引导群众积极参与新农村建设,并且将国家新政策带到乡村,向村民普及法律、科技等知识,告知村民拥有的诉求权利,引导村民转变部分守旧思想,深入村民家中,帮助村民跟上时代的脚步,与村民多交谈,了解他们的实际需求以及帮助解决他们的困难;6.驻村工作人员以及驻村第一书记要做好相关的其他工作 |
1。每季度对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行一次了解,每年底对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行1次综合评价,评价结果作为驻村干部年度考核、评先选优的重要参考依据;2.进一步推进强村富民,积极参与新农村的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和农村基层党组织的建设,推进帮扶村的经济发展、农民增收,推进帮扶村社会各项事业全面进步;3.驻村队员工作经费足额兑现;4.进一步根据帮扶对象的实际需求,提高其帮扶补助;5.强化宣传,引导群众积极参与新农村建设,并且将国家新政策带到乡村,向村民普及法律、科技等知识,告知村民拥有的诉求权利,引导村民转变部分守旧思想,深入村民家中,帮助村民跟上时代的脚步,与村民多交谈,了解他们的实际需求以及帮助解决他们的困难;6.驻村工作人员以及驻村第一书记要做好相关的其他工作 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1.全面深入调研,摸清贫困村的情况,找准制约发展的突出问题、原因症结,科学制定帮扶规划和年度工作计划;2.加强基层组织建设。加强党员队伍建设,发展村集体经济;3.围绕扶贫工作,抓好水、电、路、业、房、环境整治和教育、医疗、养老、低保等,使贫困村的基础设施、村容村貌和生态环境明显改善;4.建立帮扶到户责任;5.及时宣传落实惠农政策,引导贫困群众主动参与扶贫开发,加快脱贫致富步伐 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
10 |
10 |
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|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
100.00% |
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年派出第一书记个数 |
1 |
人 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
全年联系贫困村个数 |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
/年/月 |
2023年12月底 |
5 |
5 |
||||
|
办公条件改善 |
2023年12月底 |
/年/月 |
2023年12月底 |
5 |
5 |
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|
质量指标 |
派出人员到位率 |
100% |
百分比 |
100% |
5 |
5 |
||||
|
帮扶村及帮扶户到位率 |
100% |
百分比 |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
驻村工作经费成本 |
1.7 |
万元 |
1.7 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村集体经济收入 |
进一步增加 |
进一步增加 |
5 |
5 |
||||
|
村产业发展 |
不断增强 |
不断增强 |
5 |
5 |
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|
生态效益指标 |
水电能源节约率 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
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|
空气质量优良率 |
进一步改善 |
进一步改善 |
5 |
5 |
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|
社会效益指标 |
改善村民生活条件 |
提高 |
提高 |
2.5 |
2.5 |
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|
村民安全理念 |
不断加深 |
不断加深 |
2.5 |
2.5 |
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|
可持续影响指标 |
村容村貌、户容户貌美化整洁 |
不断改善 |
不断改善 |
2.5 |
2.5 |
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|
村集体经费和产业发展 |
持续增加 |
持续增加 |
2.5 |
2.5 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥95% |
≥97% |
10 |
10 |
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|
帮扶村满意度 |
≥95% |
≥97% |
5 |
5 |
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|
脱贫成效满意度 |
≥95% |
≥97% |
5 |
5 |
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|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
全年驻村书记以及驻村对象均为1个,完成率100%,按照财政要求,驻村经费专项专款落实到了实处,使得进一步提高了乡村建设,以及村民生活条件的改善。2022年,我院派出驻村工作人员1名,每个月至少22天蹲点驻村。对精准扶贫政策进行了宣讲,特别是健康扶贫政策讲解,并且深入到村民家中,与帮扶对象谈心谈话、同吃同劳动,了解和解决村民的难点问题。并且普及新的知识,转变村民部分守旧思想,使村民能够跟上时代的发展,不与社会脱节。形成了良好的群众连心关系。坚持厉行节约,降低扶贫成本,本项目在预期目标内按时按质完成。 |
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存在问题 |
1.缺乏必要的人力、物力、财力资源,导致无法全方位进一步完成目标;2..组织结构不合理,人员只有1人,导致无法分工,使得员工工作量大,进一步影响了时效 |
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改进措施 |
1.需要进一步加大人力、物力、财力,进一步落实相关政策,将组织结构合理化;2.相关单位部门要积极帮助所派驻村工作人员解决生活、工作难题,力所能及的帮助驻村工作人员开展工作,解决帮助资金项目方面的问题; 3.绩效考核标准应达到准确量化的要求.开展好驻村帮扶工作,明确工作任务,确保驻村帮扶工作者驻得稳,干得好 |
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项目负责人:任智谋 |
财务负责人:向金鹏 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51192123Y000008887292-麻风病人专项治疗经费 |
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主管部门 |
通江县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
通江县新华医院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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1.总结和巩固消除麻风病危害成果,高质量完成中央和省级财政麻风病防治项目;2.加强麻风病症状、高危人群、现症病人、疫点监测,在流行地区开展疫点调查,强化病例发现,进一步落实麻风病控制策略和措施,消除传染源,减少麻风病危害;3.及时掌握我县麻风病流行趋势 |
1.坚持每年对历年治愈、现症病人家属及密切接触者进行走访检查,首先是采取摸底调查登记后再进行临床检查;2.开展了乡村医生麻风病防治知识培训,提高乡村医生对麻风病的防治以及如何科学应对的认识;3.全年加强了对麻风病的相关知识宣传,提高大众对麻风病的认识以及消除大众对麻风病人的歧视。发放麻风病防治手册约3000份,张贴宣传画报50张;4.完成上级部门的工作任务;5.强化健康教育,宣传“麻风病可防可治不可怕”。引导和带动社会公众转变观念,呼吁全社会关注麻风病患者这一群体;6.加强麻风病症状、高危人群、现症病人、疫点监测,在流行地区开展疫点调查,强化病例发现,进一步落实麻风病控制策略和措施,消除传染源,减少麻风病危害 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1.及时掌握我县麻风病流行趋势;2大力开展健康教育,提升公众对麻风病认识和关注度;3.开展走访慰问活动,了解麻风病人的生活以及身体情况,解决麻风病人医疗、康复、生活等实际困难问题 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
8.00 |
7.97 |
7.03 |
88.15% |
10 |
10 |
支付麻风病宣传手册9450元由于支付失败,导致退回,未结转到下年度 |
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其中:财政资金 |
8.00 |
7.97 |
7.03 |
88.15% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
对院内麻风病人进行治疗监测 |
> |
5 |
人 |
5 |
5 |
5 |
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|
对全县麻风病人进行随访,对可疑者进行筛查 |
> |
33 |
人 |
33 |
5 |
5 |
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院内院外65名麻风病人全年所有医疗治疗费用 |
> |
99 |
元/人·次 |
99 |
10 |
10 |
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时效指标 |
院内麻风病人监测治疗 |
> |
2023年1月-12月 |
/年/月 |
2023年1月-12月 |
2.5 |
2.5 |
|||
|
院外麻风病人随访 |
> |
2023年1月-12月 |
/年/月 |
2023年1月-12月 |
2.5 |
2.5 |
||||
|
现症病人监测 |
> |
2023年1月-12月 |
/年/月 |
2023年1月-12月 |
5 |
5 |
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成本指标 |
预算8万元,实际支出严格控制在预算内 |
> |
98 |
元/人·次 |
98 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
解决麻风病人的医疗和生活保障 |
= |
100 |
元/人·次 |
100 |
20 |
20 |
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可持续影响指标 |
关爱麻疯患者,全面消除麻疯危害 |
= |
持续 |
持续 |
持续 |
5 |
5 |
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符合国家政策,继续实施 |
= |
持续 |
持续 |
持续 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
> |
95% |
百分比 |
95% |
10 |
10 |
||
|
麻风患者满意度 |
> |
95% |
百分比 |
95% |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
项目资金用于治疗院内5例麻风病人,随访、监测全县33个乡镇可疑麻风患者,培训乡村医生麻风病防控知识等。并且进一步在消除大众对麻风病人的歧视和疏远,引导大众转变对麻风病的观念。麻风病人以及患者家属的满意度也在不断提高,达到了95%。 |
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存在问题 |
1.麻风病防治知识宣传普及力度不够,麻风病防治核心知识知晓率总体偏低; 2.大部分麻风病患者受散居实际情况的制约,对麻风患者检查带来一定困难,成本增加,但因资金有限还需在这方面进一步的投入和提升; 3,麻风病歧视的存在使一些病人不愿自愿登记接受治疗 |
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改进措施 |
1.强化健康教育,消除疾病歧视。要加强宣传工作,以“世界防治麻风病日”为契机,结合日常工作,普及麻风病知识,引导和带动社会公众转变观念,消除对麻风病患者和畸残者的歧视和偏见,呼吁全社会关注麻风病患者这一群体,弘扬尊重和关爱麻风病患者的良好社会风尚;2.进一步加强对乡村医生的专业培训,提升业务能力。多开展关于麻风病防治人员及医务人员信息管理、麻风病诊断与治疗、麻风病的科学防治应对等相关培训,将更专业的业务能力运用到麻风病防治工作中;3.强化规范治疗,提升治愈率。对麻风病患者以及治愈者进行随访,给予更规范管理及治疗;4.调查存活治愈病人,严格筛查可疑病人。我单位要进一步以主动发现和被动发现相结合,促进和鼓励自报与群众报病,针对性地开展线索调查、接触者调查等工作。5.加强对麻风病的监测和预警,及时发现病例;6.进一步加强预防基础设施和队伍建设,进一步加大对组织管理结构的优化,提高其生活待遇 |
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项目负责人:向金鹏 |
财务负责人:任智谋 |
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第五部分 附表

川公网安备 51192102000107号